Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoSERVICODE CONFECCAO DE CARIMBO PREMIUM 30 - NOVO7,0000R$ 30,00R$ 210,00
ServicoSERVICOCONFECCAO DE CARIMBO REDONDO R - 532 - NOVO1,0000R$ 48,00R$ 48,00
ServicoSERVICOCONFECCAO DE CARIMBO SHINY S-828 - NOVO1,0000R$ 59,00R$ 59,00
ServicoSERVICOREFORMA DE CARIMBO PREMIUM 30 - BORRACHA5,0000R$ 10,00R$ 50,00
ServicoSERVICOREFORMA DE CARIMBO PREMIUM 30 - REFIL5,0000R$ 10,00R$ 50,00
ServicoSERVICOREFORMA DE CARIMBO SHINY S-829 - BORRACHA2,0000R$ 15,00R$ 30,00
ServicoSERVICOREFORMA DE CARIMBO SHINY S-829 - REFIL2,0000R$ 25,00R$ 50,00
ServicoSERVICOREFORMA DE CARIMBO SHINY S-828 - BORRACHA1,0000R$ 15,00R$ 15,00
ServicoSERVICOREFORMA DE CARIMBO SHINY S-828 - REFIL1,0000R$ 20,00R$ 20,00
ServicoSERVICOREFORMA DE CARIMBO SHINY S-824 - BORRACHA1,0000R$ 10,00R$ 10,00
ServicoSERVICOREFORMA DE CARIMBO SHINY S-824 - REFIL1,0000R$ 18,00R$ 18,00
ServicoSERVICOREFORMA DE CARIMBO SHINY R-542 - BORRACHA - REDONDO1,0000R$ 10,00R$ 10,00
ServicoSERVICOREFORMA DE CARIMBO SHINY S-836 - REFIL1,0000R$ 18,00R$ 18,00
ServicoSERVICOREFORMA DE CARIMBO SHINY S-836 - BORRACHA1,0000R$ 15,00R$ 15,00
ServicoSERVICOREFORMA DE CARIMBO SHINY R-542 - REFIL - REDONDO1,0000R$ 18,00R$ 18,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
28/12/2015 0005491/2015 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOR$ 40.320,00
30/12/2015 0005535/2015 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOR$ 138.880,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
20/01/2016 0005491/2015 0000087/2016 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOR$ 40.320,00
20/01/2016 0005535/2015 0000088/2016 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOR$ 138.880,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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