Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialPROTETOR SOLARPROTECAO MINIMA DE 50 FPS, COM APROXIMADAMENTE 120ML RESISTENTE A AGUA COM APROXIMADAMENTE 2:00HS DE PROTECAO: OBSERVACAO: O PRODUTO A QUE SE REFEREN ESTA ESPECIFICACAO DEVE ATENDER AS DETERMINACOES DA ANVISA (AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA).120,0000R$ 12,25R$ 1.470,00
MaterialLUVA CIRURGICA Nº 7.5LUVA CIRURGICA ESTERIL, FABRICADAS A BASE DE LATEX NATURAL E LUBRIFICADAS COM PO BIO ABSORVIVEL E INERTE, COM SENSIBILIDADE TATIL E AJUSTE ANATOMICO, ESTERILIZADAS POR RAIO GAMA COBALTO 60, EMBALAGEM COM 01 PAR.300,0000R$ 1,41R$ 423,00
MaterialLUVA CIRURGICA Nº 6.5ESTERIL, FABRICADAS A BASE DE LATEX NATURAL E LUBRIFICADAS COM PO BIO ABSORVIVEL E INERTE, COM SENSIBILIDADE TATIL E AJUSTE ANATOMICO, ESTERILIZADAS POR RAIO GAMA COBLATO 60, EMBALAGEM COM 01 PAR.300,0000R$ 1,41R$ 423,00
MaterialCOMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA100 ALGODAO, NAO ESTERIL, ALTA ABSORCAO, 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, 7,5CMX7,5CM, 13 FIOS, PACOTE COM 500 UNIDADES.1.000,0000R$ 18,75R$ 18.750,00
MaterialLUVA PARA PROCEDIMENTO TAM. PPPARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, FABRICADA EM LATEX NATURAL, LUBRIFICADA COM PO BIO ABSORVIVEL (AMIDO), SUPERFICIE LISA, NAO ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, AMBIDESTRA, USO UNICO, DESCARTAVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES.50,0000R$ 16,90R$ 845,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
17/11/2025 0001274/2025 Original002 - ATENCAO BASICAR$ 21.911,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
24/11/2025 0001274/2025 0001787/2025 OriginalOrcamentario002 - ATENCAO BASICAR$ 21.911,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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